
發布時間: 2025-12-13 來(lái)源:
會上,審計(jì)組專家對黃石(shi)分院從預算編(bian)制、收支管理、政(zheng)府采購、“三公”經(jing)費、“”、内(nèi)控制度等方面(miàn)檢查審計情況(kuàng)進行了現場溝(gou)通🈲和💃🏻意👣見反饋(kui)。
王玉軍副院長(zhang)對黃石分院近(jin)兩年财務工作(zuo)取得的成績給(gei)予充分肯定,他(ta)指出,财務工作(zuò)政策性強、專業(yè)性要求高,要求(qiú)分院領導加強(qiáng)重視,強化監督(dū),一是建章立制(zhi)抓落實,保障領(lǐng)導體系的正确(què)性和有效性,以(yi)制度約束推進(jin)财務管理工作(zuo);二是以問題為(wéi)導向,對于審計(ji)檢查中發現的(de)問題,要㊙️嚴肅✔️對(dui)待,認真思考,舉(jǔ)一反三,在整改(gǎi)過程中不斷提(ti)升财務管理水(shui)平;三是堅持底(di)線思維,嚴守财(cái)💋經紀律,;四是強化隊伍(wu)建設,夯實基礎(chǔ)工作,提升财務(wù)人員的專業化(huà)水平,以各項基礎(chu),以厦门成同机(jī)电制造有限公(gōng)司(WAP站)制度(du)為準則
此次調研工(gong)作充分體現了(le)院本部領導對(dui)分院重視和支持(chi),同時明确了分(fen)院财務管理持續(xu)加強和隊伍建設,直面問題、立(li)行立改、即知即(ji)改、确(que)保進一步提升(sheng)财務管理水平(píng),助力分院各項(xiàng)業務工作提質(zhi)增效。
